• 10-12-2019, 17:40:28
    #1
    Kimlik doğrulama veya yönetimden onay bekliyor.
    Merhaba; anlayan yardımcı olabilir mi;

    Örneğin elimde bir elektrik faturası var 100 TL tutarında;

    Kaydı şu şekilde yapıldı (Vakıf olduğu için KDV ayırmadım);


    633 Elektrik Gideri 100 TL

    ----------320 CK Boğaziçi 100 tl


    #Ödeme yapıldıktan sonra#

    320 CK boğaziçi 100 TL

    ---------- 102 BANKA 100 TL

    Soru : 633 Elektrik gideri hesabı nasıl kapatılır?
  • 10-12-2019, 17:51:38
    #2
    http://www.muhasebeuygulama.com/elek...si-isleme.html bu konuda anlatılmış istersen bi bak. 770'de yıl sonu kapatılıyor diye biliyorum. Ek olarak http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/koray/018/ burdaki 7. maddeyi okuyarak 770'in nasıl kapatıldığını görebilirsiniz.
  • 10-12-2019, 17:55:01
    #3
    770 sonra direk banka ile kapanmaz
    329 clk ya cari acılır sonra
    329 102 yapılır hocam
    770 de sene sonu kapanır
  • 10-12-2019, 18:36:08
    #4
    Vakıf muhasebesinde doğrudan gider yazıldığından dönem sonunda yansıtma yapilmsina gerek yoktur, gelir/gider fazlası tespit edilir.
  • 11-12-2019, 09:54:17
    #5
    cihat_besik adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Vakıf muhasebesinde doğrudan gider yazıldığından dönem sonunda yansıtma yapilmsina gerek yoktur, gelir/gider fazlası tespit edilir.
    Merhaba, cevabınız için teşekkür ederim. @cihat_besik;
    Kaydı ilk mesajımdaki gibi yapıp 102 ile 320yi kapatarak 633 gider hesabını açık bırakıyorum

    Ayrıca satış faturamız yok ama alış faturamız oluyor 153 hesapta KDV siz takibi yapılması doğrumudur? Yani 153 ile 320 çalıştırıp ödendikten sonra 102 ile 320 kapatmak.

    Yardımlarınız için teşekkür ederşm @Demoo; @Karolinax;
  • 11-12-2019, 10:35:05
    #6
    @SisteM; Dernek ve vakıflarda kdv siz takip ediyoruz hesapları diğer türlü proje maliyetlerinin raporlanmasında sıkıntı yaşanıyor. Vakıfta neden 153 hesap kullanıyorsunuz onu anlamadım
  • 11-12-2019, 10:55:35
    #7
    cihat_besik adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    @SisteM; Dernek ve vakıflarda kdv siz takip ediyoruz hesapları diğer türlü proje maliyetlerinin raporlanmasında sıkıntı yaşanıyor. Vakıfta neden 153 hesap kullanıyorsunuz onu anlamadım
    Ticari işletmelerden biraz farklılıklar olduğundan yanlış birşey yapmak istemiyorum, alış faturaları oluyor, derneğin aldığı ürünler oluyor alış faturalarının kaydını direk giderlerdemi tut diyorsununuz. Örnek veriyorum dernek 500 kişilik kumanya hazırlatmış faturasını kestirmiş bankadan ödemiş
  • 11-12-2019, 11:07:40
    #8
    Sorularınız teknik konular hocam forumdaki arkadaşlara pek faydası olmaz sanıyorum o yüzden pm üzerinden cevapladım.