• 29-11-2020, 23:16:28
    #19
    Misafir adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Yasal olduğunu kim söyledi hocam )
    Görmedim duymadım bilmiyorum aman hocam mesajını editle.. 😥
    • Ydrn
    bunu beğendi.
    1 kişi bunu beğendi.
  • 01-12-2020, 02:55:32
    #20
    gency adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Evet devam edeceğim. Türkiye'den mi yoksa yurtdışından mı şirket kurmalıyım sizce hangisi daha iyi olur?
    nerede kurarsan kur, sen nerede yaşıyorsan vergiyi oraya vereceksin hocam.
    Almanya’da kurdun 10bin kar mı ettin?
    Almanya bunun 2800 ünü aldı mı(örnek olarak söylüyorum bu rakamı)
    Sen Türkiye’ye 10bin kar ve 2800 ödenmiş vergi şeklinde bildiriyorsun. Türkiye için 10 binin vergisi 4000 TL mi? 2800ün üstü olan 1200 Türkiye’ye ödeniyor.


    ErrN adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Nerede kurarsanız oraya vergi ödersiniz hangisi sizin için daha cazipse ona bakın.Örneğin Kıbrıs'ta kurarsanız vergi vermezsiniz. Yurtışında kurduğunuzda önemli olan hiçbir şekilde Türkiye içine satış yapmamanızdır.
    Hayır kesinlikle yanılıyorsunuz.
    Önemli olan sizin bir yılın 185 gününü hangi ülkede geçirdiğiniz. Eğer Türkiye’deyseniz dünyanın herhangi bir yerinde elde edeceğiniz tüm kazançları Türkiye’ye bildirmek zorundasınız.
  • 01-12-2020, 09:52:45
    #21
    Coffee adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    nerede kurarsan kur, sen nerede yaşıyorsan vergiyi oraya vereceksin hocam.
    Almanya’da kurdun 10bin kar mı ettin?
    Almanya bunun 2800 ünü aldı mı(örnek olarak söylüyorum bu rakamı)
    Sen Türkiye’ye 10bin kar ve 2800 ödenmiş vergi şeklinde bildiriyorsun. Türkiye için 10 binin vergisi 4000 TL mi? 2800ün üstü olan 1200 Türkiye’ye ödeniyor.



    Hayır kesinlikle yanılıyorsunuz.
    Önemli olan sizin bir yılın 185 gününü hangi ülkede geçirdiğiniz. Eğer Türkiye’deyseniz dünyanın herhangi bir yerinde elde edeceğiniz tüm kazançları Türkiye’ye bildirmek zorundasınız.
    Neyde kesinlikle yanılıyorum pardon? Sizin söylediğin şey bu arkadaşın Türkiye'de kalması durumunda geçerli. Arkadaş yurtdışında şirket mi kursam diyor.Kendim burada kalıp şirketi yurtdışına kurayım diye bir şey söylemedi.
    Ha yanlış arıyorsanız ben size yanlışı söyleyeyim.Madem arkadaşın Türkiye'de kalacağı esasına göre yorumluyorsunuz, ikametgahı Türkiye'de olan Türkiye vatandaşı için 185 gün diye bir şey yoktur.Oldu o zaman adam 186 gün yurtdışında tatil yapsın bir de üstüne bonus Türkiye'de gelir vergisinden muaf olsun Sizin dediğiniz 185 gün senaryosunun olabilmesi için arkadaşın yurtdışında şirket kurup, ikametgahının yurtdışında olması/başka bir vatandaşlıkta olması ama gelip 185 günü Türkiye'de geçiriyor olması lazım,siz isterseniz 364 günü yurtdışında geçirin,ikametgahınız Türkiye'de olduktan sonra tam mükellef olarak gelir vergisine tabisiniz.Bu durumda da evet yurtdışında ödediğiniz vergi burada ödeyeceğinizden mahsup edilir. bu kısım doğru.Ayrıca 10 bin için gelir vergisi dilimi %15 ' tir.

    22.000 TL'ye kadar%1549.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası%20120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde
    180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası%27600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası%35600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası%40
  • 01-12-2020, 11:12:29
    #22
    ErrN adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Neyde kesinlikle yanılıyorum pardon? Sizin söylediğin şey bu arkadaşın Türkiye'de kalması durumunda geçerli. Arkadaş yurtdışında şirket mi kursam diyor.Kendim burada kalıp şirketi yurtdışına kurayım diye bir şey söylemedi.
    Ha yanlış arıyorsanız ben size yanlışı söyleyeyim.Madem arkadaşın Türkiye'de kalacağı esasına göre yorumluyorsunuz, ikametgahı Türkiye'de olan Türkiye vatandaşı için 185 gün diye bir şey yoktur.Oldu o zaman adam 186 gün yurtdışında tatil yapsın bir de üstüne bonus Türkiye'de gelir vergisinden muaf olsun Sizin dediğiniz 185 gün senaryosunun olabilmesi için arkadaşın yurtdışında şirket kurup, ikametgahının yurtdışında olması/başka bir vatandaşlıkta olması ama gelip 185 günü Türkiye'de geçiriyor olması lazım,siz isterseniz 364 günü yurtdışında geçirin,ikametgahınız Türkiye'de olduktan sonra tam mükellef olarak gelir vergisine tabisiniz.Bu durumda da evet yurtdışında ödediğiniz vergi burada ödeyeceğinizden mahsup edilir. bu kısım doğru.Ayrıca 10 bin için gelir vergisi dilimi %15 ' tir.

    22.000 TL'ye kadar%1549.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası%20120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde
    180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası%27600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası%35600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası%40
    kişisel algılayıp alındın galiba hocam.
    Cevap verme şeklinizden onu anlıyorum.
    Mesajınızda arkadaşın hangi ülkede yaşadığı ve ikametgahından bahsetmişsiniz.
    Benim ikametgahım Türkiye’de.
    Almanya’da yaşıyorum ve vergimi Almanya’ya ödüyorum çünkü tek kriter yolun 185 gününü Almanya’da mi, Türkiye’de mi geçirdiğim.
    Eğer ben yolun 185 günü Türkiye’de yaşıyorum dersem Almanya’da oturum iznim öleceğinden (vatandaş olmayanlarda kural bu) paşa paşa Almanya’da geçirdim der ve yaşadığın ülkeye ödersin.
    Tabi samimiyetle söylüyorum, Hiç sorun yok.
    Sizin dediğiniz olsun.
    Haklı olmak benim gururumu okşamıyor, ego peşinde koşmuyorum.
    Birileri yanlış bir işlem yapıp sonradan ceza yemesin diye uğraşıyorum çünkü bu konuda kamuoyunda son derece fazla yanıltıcı bilgi mevcut.
  • 01-12-2020, 12:04:23
    #23
    Coffee adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    kişisel algılayıp alındın galiba hocam.
    Cevap verme şeklinizden onu anlıyorum.
    Mesajınızda arkadaşın hangi ülkede yaşadığı ve ikametgahından bahsetmişsiniz.
    Benim ikametgahım Türkiye’de.
    Almanya’da yaşıyorum ve vergimi Almanya’ya ödüyorum çünkü tek kriter yolun 185 gününü Almanya’da mi, Türkiye’de mi geçirdiğim.
    Eğer ben yolun 185 günü Türkiye’de yaşıyorum dersem Almanya’da oturum iznim öleceğinden (vatandaş olmayanlarda kural bu) paşa paşa Almanya’da geçirdim der ve yaşadığın ülkeye ödersin.
    Tabi samimiyetle söylüyorum, Hiç sorun yok.
    Sizin dediğiniz olsun.
    Haklı olmak benim gururumu okşamıyor, ego peşinde koşmuyorum.
    Birileri yanlış bir işlem yapıp sonradan ceza yemesin diye uğraşıyorum çünkü bu konuda kamuoyunda son derece fazla yanıltıcı bilgi mevcut.
    Kesinlikle yanılıyorsunuz diye başlayan cümlenize yanıt vermemem mi gerekiyordu anlamadım. Benim dediğim olmuyor, Gelir vergisi kanunu bu şekilde, ben yazmadım.Ben size karşı ego ile ilgili bir ithamda da bulunmadım.Siz genel olarak 185 gün kuralı söylemişsiniz, dediğiniz kendi durumunuz için doğru fakat genel için eksik.Şu an söylediğiniz şey zaten benim dediğime geliyor. Almanya'da yaşıyorum diyorsunuz ve oturum izni almışsınız bu durumda ikametgahınız Türkiye'de değil Almanya'da sayılır. Oturum izni için beyan ettiğiniz adres oradaki ikametgahınızdır.Türkiye ye gelirseniz ve uzun kalmak isterseniz bu durumda 6 ay konusu ortaya çıkar evet.Ama buradaki etken sizin Türkiye'de uzun kalıp bundan dolayı vergi ödeyeceğiniz değil, dediğiniz gibi oradaki oturum izniniz düşeceğinden ve tek ikametgahınız Türkiye olacağından dolayı mükellefiyete geçeceğinizdir.
    Burada sizin atladığınız nokta şu. Şirket kurmak için illa başka ülkede yaşamak gerekmiyor. İnternet üzerinden bile şirket kurabildiğiniz ülkeler olduğu gibi, hiç bir oturum izni almadan yurtdışında bir şirkete ortak da olabilirsiniz. Turist vizesi ve ya ticari vizeyle işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.İsterseniz yılın 11 ayını yurtdışında geçirin Türkiye'de tam mükellefsiniz. Siz kendiniz üzerinden örnek veriyorsunuz ama sizinki farklı bir örnek, buradaki arkadaşların çoğu ya komple buradan başka ülkeye taşınıp şirket açayım(başka ülkede vergi vermeyeceklerini veya az vereceklerini düşünüyorlar) ya da şirketi yurtdışında açıp burada yaşayayım fikrinde. Benim de arkadaşlara verdiğim net cevap ise şu; başka ülkeye taşın, ülkesine göre az vergi öde, veya ödeme.Yok ben şirketi başka ülkede açayım ama burada yaşamaya devam edeyim diyorsan ikametgahın Türkiye'de olduğu sürece (sizin durumunuzdaki örneği de ekleyelim: oturum izni alıp 6 aydan fazla orada geçirmediğin sürece) uzayda da şirket kursan Türkiye'ye vergi ödersin.

    Saygılar
  • 01-12-2020, 19:32:50
    #24
    gency adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Yaklaşık 2020'nin başından beri ek olarak yurtdışındaki e-ticaret sitelerinden satış yapıyorum. Ödemeyi de Payoneer'den türk bankasına aktarıyorum. Geçen hafta aktardığım banka aradı ve bu paraların nerden geldiğini sordu sadece teyit amaçlıymış. Bende sgk çalışanı olduğumu ve özel şirkette çalıştığımı söyledim ki bu doğru. Yarın tanıdığım bir mali müşavirle bu konuyu bi masaya yatıracağım. Benim gibi yurtdışında satış yapan birçok arkadaşlar vardır onlar bu süreci yaşadı mı aydınlatırsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
    Benimde yaklaşık 1 yıldır Payoneer üzerinden bir para akışım var farklı farklı site ve hizmetlerden, aylık tek parça çekiyorum genelde ay sonunda .. Konuyu ileride güncelleyebilir misiniz süreci, olayları vs bilgi sahibi olsam ben de , çok memnun olurum..